您好 可以把您發票匯總表截圖看看嗎
你好 銷售方沖好上月發票 沖紅之前匯總處理都顯示為0 沖紅之后重新開具正確的 匯總處理顯示有金額 為什么銷項負數哪里沒有顯示沖紅發票金額
老師你好,企業所得稅匯算清繳之后,上年開出去的發票金額有變化,需要重新開具,這個收入是不是就記入今年了?紅沖的發票沖上年嗎?這個會計分錄要怎么處理呢?會不會影響財務報表的數據呢?
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報時把免稅銷售額更正為1%申報,稅局讓把免稅的發票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時已按稅局意思操作,報第二季度時,就把重新開具的沖紅發票+重開的金額沒有申報,現在稅局給出的提示為增值稅消費稅申報比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發票,請問應該如何處理
商貿公司22年開的銷售發票,在匯算23年度的時候確認該筆銷售業務實際為發票重復開具,因此在24年紅沖了該部分銷售金額,紅沖之后23年度暫估成本調減繳納了23年度所得稅,但是現在申報第二季度所得稅時還有這個利潤又要繳稅,應該怎么處理呢?
老師,上個月開的銷售發票,金額銷項稅都沒有錯,只是數量錯了,這個月要紅沖以后重新開具,那賬務怎么處理
老師好,請問銷售了貨物,不開具銷售單的情況有哪些呢, 就是我們現在賬上有貨,實際沒庫存了,對稅務說已經銷售了,但是沒有銷售單。怎么回答應對呢。
在23年24年期間供應商分別給我司開過兩張發票,當時開的是6%的專票后經稅務風險提示認定應該開具13%的專票,然后在25年4月分別給我司開具了6%的紅字專票以及重新開具了13%的專票。(我司是小企業會計準則,請問怎么做賬?
找郭老師,老師 那個金額改不了的 我可以直接做報關單確認嗎
老師這個股權轉讓情形應該怎么選擇
請教下,我發小開花店,客戶要專票,自己可以開嗎,個人工商戶。 對方要求開公司名字,假設我可以開,他能抵扣嗎。
倉儲物流公司,收入里有收派服務費,運輸服務收入這兩塊,是都需要繳納印花稅嗎
福利費在匯算清繳里的期間費用填在哪里
個人買的靈活就業社保,能在個稅申報扣除嗎?
貨車租賃的發票賦碼是哪個大類
老師,意思土地使用稅上計稅依據那欄一般是看自己土地產權證上列明的占地面積那個數填,把產權證上占地面積那個數填在城鎮土地使用稅計稅依據這?
老師,您幫我看下,這是之前沖紅的,但沒有開正確的
現在是沖紅之后開具正確的發票 銷項負數那沒有顯示金額
是開具的紅字專票嗎
對的,先沖紅 開紅字 在開正確的專票
中間有沒有換過電腦
換過電腦,開票用的不是沖紅發票那臺電腦
那您到另外一臺電腦上再看看?