藍字加紅字去申報就可以,你之前是不是按錯誤申報?
老師,我上月開了一張專票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,就給開了一張紅字發(fā)票,上月的藍字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購貨方嗎?
老師,就是之前開了一張發(fā)票稅率錯了,12月開了紅字發(fā)票出來,又開了一張正確稅率的藍字發(fā)票,這個報稅的時候怎么填呢,
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍字發(fā)票,但11月申報稅的時候,發(fā)現(xiàn)自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務局系統(tǒng)里,銷項發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
8月份開的發(fā)票有錯9月份申請紅字發(fā)票填了紅字申請單沒有開負數(shù)又重新開了一張正數(shù)發(fā)票怎么報稅?
老師你好,我上月發(fā)票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍字發(fā)票,但是開藍字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務我要怎么處理呢?
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費房產(chǎn)稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中,第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計稅基礎填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務 外賬就只記有票業(yè)務是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規(guī)模轉成一般納稅人的怎么做賬
請使用微信掃一掃登錄
我才接到的公司,應該是,那應該填在那個稅率欄呢,就是藍字稅率欄嗎
之前賬務一直都沒做,現(xiàn)在把稅報了之后在補上可以嗎
你去看之前錯誤發(fā)票那個月咋申報,需要看這個,按正確申報過,那申報是藍字紅字都減掉,剩下藍字去申報
要去看之前申報的,之后我不太明白,老師可以在細一點嗎
你先去看開錯那個月申報,錯誤發(fā)票是不是按錯誤稅率交稅了
好的,謝謝
是的,那這個直接藍字填寫對應,紅字填寫對應稅率負數(shù)填寫就可以