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一般納稅人,假如收到一張差額征稅發(fā)票1萬元進項稅額為75。 借主營業(yè)務成本9925 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 75 貸應付賬款10000。 實際給對方付款時 借:應付賬款10000 貸銀行存款 9508.96 現(xiàn)金?? 491.04(這個不付對方,按6%扣差額稅款,因為銷項發(fā)票按6%開出的) 按6%稅率,扣差額稅款491.04,請問老師這個扣除的491.04分錄如何做?

2021-01-06 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 21:33

同學您好,您這是屬于自己私下協(xié)商的是嗎

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快賬用戶7252 追問 2021-01-06 21:34

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:40

那這種的不建議在外帳里面體現(xiàn)

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快賬用戶7252 追問 2021-01-06 21:41

那我做現(xiàn)金扣除可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:42

是可以用現(xiàn)金做平的

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快賬用戶7252 追問 2021-01-06 21:43

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:54

不客氣,這是我們的職責所在

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同學您好,您這是屬于自己私下協(xié)商的是嗎
2021-01-06
借應付帳款借主營業(yè)務成本負數(shù) 扣除差額的
2020-12-31
請描述下你們具體業(yè)務呢
2021-01-06
借主營業(yè)務成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-20
差額納稅的話申報的時候填寫的是附表三的
2021-08-06
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