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收到小車修理費專用發票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務處理應該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應交稅費--應交增值稅-進項稅200,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉出用得不是很熟練。

2021-01-02 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 16:35

不是 按發票的稅額做進項 沒有支付的做營業外收入 借管理費用20000 進項200 貸銀行存款20100 營業外收入100

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不是 按發票的稅額做進項 沒有支付的做營業外收入 借管理費用20000 進項200 貸銀行存款20100 營業外收入100
2021-01-02
您好,這樣做分錄沒錯
2021-01-02
你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-05-22
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