您好!公司欠老板的錢不要緊的,有錢再還給他就可以了。
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數目為180萬元,現在問題來了,稅務局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現在公房上始終有180萬的賬,沒有發票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
老師我先問問年底了我們單位老板賬上顯示還差他10萬元錢,現金不夠銀行轉賬又跨月了,怎么處理呢?原因就是我們的出納就是老板,平時一些費用報銷全是老板在支付,就掛在老板頭上在,一直就是這樣的。這樣的話我怎樣操作才可以給老板平賬,或者不平賬呢?
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
老師你好,我現在有這樣一筆業務,之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉到之前那個老板名下,相當于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師,我們現在有一個情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項目,車子是11.4萬,對公支付了11.2萬,有2000元是施工隊微信轉給老板的,發票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據2000元給我們,方便我們財務平賬,我們入賬是這樣,發票11.4萬,對公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報銷的形式轉給了股東,我們現在就是需要2000元收據來做附件,可是對方不愿意寫了,怎么處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
這樣稅務局會不會來查呢?
確實現在有些費用是老板支付的,因為沒有出納都是老板付錢,多數都是走銀行的,之前有大額借款,但是后面這月老板也是歸還了,現在就造成了差老板錢了
還有就是員工還款還的是老板現金,這個是不是需要我們財務這邊一張收款收據呢?
公司欠老板的錢稅務局不管的,還款還現金要寫張收據入賬的。
好的,謝謝老師!
不客氣,滿意請給五星好評哦謝謝啦!