同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本119600 貸銀行存款116012 貸應(yīng)付賬款3588
我們是一家小規(guī)模建設(shè)工程公司,其他個(gè)人掛靠我們公司,結(jié)賬時(shí)業(yè)主方要求開具增值稅專用發(fā)票金額是119600元,做賬時(shí)分錄是借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在收到掛靠方給我們開具建筑服務(wù)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票金額119600,目前實(shí)際支付給掛靠方的金額是116012元,后期還要補(bǔ)付3588的余款,分錄該怎么寫?
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢和對(duì)方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊
老師,那注銷的時(shí)候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級(jí)科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報(bào)表也不好看吧,合理嗎
沒有評(píng)價(jià)的入口,肯定給老師你全……服務(wù)用心
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務(wù)成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時(shí)候?yàn)槭裁匆褎趧?wù)成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
評(píng)價(jià)的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時(shí)候怎么辦,如果注銷的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
企業(yè)捐款給慈善基金會(huì)的用作鄉(xiāng)村道建設(shè)在匯算清繳要調(diào)增嗎
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
付款和收到發(fā)票不是同一個(gè)時(shí)間,先付款116012,間隔了半個(gè)月后才收到掛靠方的發(fā)票119600
那就 借預(yù)付賬款116012 貸銀行存款116012 借主營業(yè)務(wù)成本119600 貸預(yù)付賬款119600
但是現(xiàn)在還欠3588未付給掛靠方呢
是,所以預(yù)付的貸方余額是3588
開發(fā)票:借:應(yīng)收帳款119600 貸:主營業(yè)務(wù)收入118415.84 應(yīng)交稅費(fèi)1184.16 收到款:借:銀行存款119600 貸:應(yīng)收帳款119600 付款時(shí):借:預(yù)付賬款116012 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:銀行存款116027 收到票:借:主營業(yè)務(wù)成本119600 貸:預(yù)付賬款116012 應(yīng)付賬款3588 是這樣嗎?
對(duì)的 是這樣做賬的
好的,謝謝老師解答
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝