你好,這個月(1月份)申報上個月的稅款按正常開具發票申報。2月份申報1月份的時候,按正數發票減去負數發票之后的收入,稅額申報。
請問老師,上個月重復開了一張普票,忘記作廢了,那這個月沖紅以后,申報的稅怎么辦?
就是我上個月一張普通發票忘記作廢了導致這個月多交稅了,我已經沖紅開了負數發票,不知道咋辦?
老師好請教個問題,七月份開出的普通發票因為開錯了,忘記作廢了,又開了一張,現在稅務出現了重復發票,這種情況怎么樣處理
老師,我上個月發票開重了,忘了作廢,下個月沒有銷售,我把上個月開重的發票做了紅沖,這個申報怎么申報呀,
老師,9月開重復一張發票,當月忘記作廢,10月開紅沖發票,當月只開了這份紅沖發票,申報表上銷售額是負,銷售稅額為負,這種可以嗎?因為當月只開了這份發票
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?