你好,可以紅沖的,如果匯算清繳之前影響的是上億年的。
小規(guī)模19年的銷售票,2020年第四季度怎么紅沖?如果第四季度收入未超過紅沖輸,怎么申報?
小規(guī)模普通發(fā)票。跨年可以紅沖嗎?收入沖銷影響哪個年度收入
這個月紅沖的,必須這個月開出來嗎? 內(nèi)容開錯了,小規(guī)模普票? 對對方有沒有影響。我這個是跨年沖紅的?
老師您好,跨年度的普通發(fā)票這個月沖紅,是否收回發(fā)票原件?對方憑復(fù)印件入賬?
請問老師小規(guī)模納稅人同一季度內(nèi)跨月沖紅的普通發(fā)票要計入本季度應(yīng)納稅銷售額嗎,比如四月開的,五月沖紅,要計入第二季度的總銷售額嗎?
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
匯算清繳需要調(diào)整嗎?
是的 減少你的收入的
如果要調(diào)整的話,怎么調(diào)整
那下一年度的收入還能對上嗎?有這張發(fā)票
借以前年度損益調(diào)整 銷項 貸應(yīng)收賬款 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入一欄填寫的
是不是兩個年度的收入?yún)R算清繳都需要調(diào)整
你好不需要的,只調(diào)整上一個就行。
那開票系統(tǒng)和稅務(wù)報稅系統(tǒng)的開票金額就對不起來了
你申報增值稅還是在今年 去年的不修改
申報去年增值稅加不加負(fù)數(shù)發(fā)票,不加的話,負(fù)數(shù)發(fā)票金額就在今年了,那今年增值稅申報金額不就不對了
你好負(fù)數(shù),發(fā)票你是在這個月開的吧?肯定是不加進(jìn)去
是在這個月開,那這個月申報上年四季度的增值稅和所得稅,負(fù)數(shù)發(fā)票都不加進(jìn)去嗎,那負(fù)數(shù)發(fā)票不就都上了今年了嗎,
是不錯 在今年的負(fù)數(shù) 但是匯算清繳 你調(diào)減
匯算清繳調(diào)上年的,那今年的匯算清繳收入,和增值稅申報收入不一樣了,這樣行嗎?
你好 可以這么做的