你好,你開的專票還是普票的?之前交了稅款嗎?
請問,我小規模企業,19年第四季度代開的普通發票102000元,2020年一季度沖紅了這102000元,然后代開了專票3000元,專票稅款已繳,請問增值稅申報表怎么填,賬務處理怎么弄
請問如果小規模第二季度超出30萬,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬,請問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎,可以通過第三季度報表申報解決?
小規模19年的銷售票,2020年第四季度怎么紅沖?如果第四季度收入未超過紅沖輸,怎么申報?
小規模企業,2020年12月沖紅了2019年的發票和2020年1月的發票,現在申報2020年第四季度增值稅應給怎么填寫?關鍵是2020年第四季度總開具了476250.49。都是1%的稅費,沖紅了194174.76,都是3%的稅費?,F在稅費多多交了1062.73。這個怎么處理?
小規模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現在申報第一季度在免稅銷售額那行出現了負數銷售額該怎么申報呢
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
普票,之前沒交過增值稅?
把發票收回來,然后直接在開票系統里面點附屬發票,根據提示操作開負數發票,如果第四季度是負數,銷售額在第十欄填寫負數,銷售額自己申報不了的,去稅務局報。