您好 請問繳納過這些稅金嗎
增值稅附加稅那些,以9月為例,9月末計提了本月,但是9月初繳納了8月的,因為每個月增值稅金額不一樣,這樣不就導致,未交增值稅教育費附加城建稅這些科目期末都有余額嗎?稅金及附加結轉至本年利潤了,資產負債表和利潤表都沒有這些科目,這個體現在哪里了?
老師好,應交稅費—城建稅、教育費、地方教育費、個稅 企業所得稅這幾個二級科目月末還沒計提前應該是沒有余額的吧,先現在看到科目余額表這些都有余額,我結轉有問題嗎,估計是以前會計忘結賬了
老師您好,我新接手了一家企業,關于應交稅費,這個科目。之前的會計一直沒有做,月末結轉。每月,進項稅銷項稅額都未做結轉,目前這個科目一直有余額,我應該怎么調整呢?
老師您好,我新接手了一家企業,關于應交稅費,這個科目。之前的會計一直沒有做,月末結轉。每月,進項稅銷項稅額都未做結轉,目前這個科目一直有余額,我應該怎么調整呢?
老師好,小企業會計準則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發生額借貸方,本年累計發生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
不知道,應該每個準時繳納了,交接時也沒說
那您看年初有期初余額嗎
甘老師,您是說看2020年的1月份嗎?
我覺得這些不應該有余額
是的?看2020年的1月份 如果12月份有稅金沒有繳納 是會有余額的 一月份繳納后 才沒有余額
要不明天我問一下原來會計,如果都交清了,我就都把他結轉清了,沒有問題吧
按理說,去年12月份有余額,今年1月肯定交清了
是的?如果都交清?就都把他結轉清 么有問題
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
甘老師好!公司有很多現金收入,一直沒有做無票收入,而每個月又回從私人現金戶轉公戶,出納不是學財務的,轉賬用途“轉公戶”,這樣是不是有風險,寫“借款”會不會好一些
是的 不要這樣寫備注 寫借款或者往來款之類的比較合適
現金戶,也是法人,寫往來款可以嗎?另外這種轉賬每月都有好幾十萬,而且從來沒有從公戶再轉出到這個私戶,時間久了會不會有問題
有沒有更好的方法
轉入的時候分錄怎么寫的?
一直掛的借:銀行存款 貸:“應收賬款—其他戶”沒有掛“其他應付款-XXX”
那應收賬款—其他戶一直有余額的 而且越來越大?
我想捋清,太多年了捋不清
那這樣轉入的話有風險的 一直不還 余額還大 而且備注還不好
對呀,甘老師!明天是今年的最后一天,我要不要從公戶轉幾十萬回現金戶,等過幾天再備注“借款”轉入公戶
最好還款給轉入賬戶 明年有需要再轉入