你好,借轉出未交增值稅 貸進項 借銷項貸轉出未交增值稅 都是三級科目 轉出多交增值稅你看是什么業務的 應交增值稅是二級科目的
以前應交稅費-應交增值稅科目沒結轉,怎么調整,這個科目下的三級科目如進項稅,銷項稅等都有余額,應該怎么做調整呢
賬上一直掛著增值稅進項稅和銷項稅怎么調?月末未結轉過,之前一直賬上做的是,應交稅費——增值稅,進項和銷項,未記其他科目,每個月不需要繳稅,進項大于銷項這個怎么調賬?
老師您好,我新接手了一家企業,關于應交稅費,這個科目。之前的會計一直沒有做,月末結轉。每月,進項稅銷項稅額都未做結轉,目前這個科目一直有余額,我應該怎么調整呢?
老師您好,我新接手了一家企業,關于應交稅費,這個科目。之前的會計一直沒有做,月末結轉。每月,進項稅銷項稅額都未做結轉,目前這個科目一直有余額,我應該怎么調整呢?
一般納稅人,22年3月之前的應交稅費應交增值稅銷項稅額和進項稅額都沒有結轉,到賬這兩個科目期初都有余額怎么調整
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,我沒懂。 假設:各科目余額分別為 進項稅額79萬, 銷項稅額71萬, 進項稅額轉出6萬, 未交增值稅31000(加計抵減) 以前年度未做結轉。 我現在應該怎么做分錄呢?
借銷項71 借進項轉出6 借轉出多交增值稅2 貸進項79
然后借未交增值稅2 貸轉出多交增值稅2。這樣就可以了
其實學堂里有增值稅核算的實操課,通過學堂學習完全會做的,建議你有空去學習一下