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請問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務獲得10000元收入,并向甲方開具6個點的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結算給他的下游服務商B 公司,B 公司是小規模納稅人,給A 公司開具的是3個點的服務類專票,請問就這項業務A 公司應繳稅款怎么結算?

2020-12-26 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-26 16:11

同學,你好。 該業務應交增值稅直接用開出去發票的銷項稅減去收到發票的進項稅相減即可。 因為你題目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當期應交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當期應交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學幫忙評價一下,你的好評是老師繼續做好答疑工作的動力,謝謝。

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同學,你好。 該業務應交增值稅直接用開出去發票的銷項稅減去收到發票的進項稅相減即可。 因為你題目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當期應交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當期應交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學幫忙評價一下,你的好評是老師繼續做好答疑工作的動力,謝謝。
2020-12-26
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-06
你好,不是,代開專票也是3%稅率,你是小規模
2022-06-08
你好同學 1收入 2根據對應的料工費作為成本 3借成本費用 貸應付職工薪酬 4可以自己開專票,1%或3%
2023-07-09
計算A公司當月應繳納的 增值稅進項=600*0.13=78 增值稅銷項=1200*0.13=156 專有技術服務收費(含稅)424萬元免稅
2022-04-26
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