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4.A公司和B公司均是增值稅一般納稅人,A公司2019年6月有關增值稅計稅資料如下:向B公司出售一套機器設備,同時提供技術支持服務。其中,設備價款(不含稅)1200,專有技術服務收費(含稅)424萬元,生產該設備所用原材料、零部件的購入(不含稅)600萬元,取得增值稅專用發票。要求:計算A公司當月應繳納的增值稅稅額請問這題的專業技術服務該如何計稅

2022-04-26 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 14:56

計算A公司當月應繳納的 增值稅進項=600*0.13=78 增值稅銷項=1200*0.13=156 專有技術服務收費(含稅)424萬元免稅

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計算A公司當月應繳納的 增值稅進項=600*0.13=78 增值稅銷項=1200*0.13=156 專有技術服務收費(含稅)424萬元免稅
2022-04-26
你好 (1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計算該公司本月的銷項稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計算該公司本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-03-29
你好 (1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計算該公司本月的銷項稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計算該公司本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-03-29
好的,現在給您計算的哈
2023-06-16
您好,這個是全部的嗎
2023-06-16
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