同學你好,直接將長期待攤費用一次性轉銷就可以。
計入長期待攤費用的資產,還沒有攤銷就發生了損失,賬務怎么處理?
2017年會計做賬把固定資產按攤銷處理了,現在導致長期待攤費用為負怎么處理
以租金入股,借長期待攤費用。貸實收資本。下個月開始攤銷。但是如果長期待攤費用沒有發票。怎么做處理啊
請問長期待攤費用沒攤完固定資產就不用了該如何處理賬務
固定資產和長期待攤費用幾年了一直沒有折舊和攤銷,現在要怎么處理。
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
會計分錄是怎樣的?
借管理費用一?貨長期待攤費用
長期待攤費用轉銷,會計分錄是怎樣的呢?
對的。根據損失的性質,也有可能計入營業外支出。
是維修舊辦公樓,現在因為歸劃原因樓房拆除了
那計入當期費用就可以。
同學你好,如果問題已得到解決,可以幫老師打上五星好評喔。
需要轉出進項稅嗎?所得稅匯算可以扣除吧?不需要調增吧?
不需要進項稅轉出,固定資產沒到年限報廢的分錄是: (1)報廢固定資產轉入清理時, 借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產帳面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產減值準備(已計提的減值準備) 貸:固定資產 (固定資產的賬面原價)
所得稅不受影響 不需要調增。
長期待攤費用轉銷借方是什么科目?
同學你好。管理費用。
二級科目是什么?
管理費用下可以自己二級明細科目。
設置什么名稱?