你好. 借:管理費(fèi)用/無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
大家好!我司有一筆從國外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù),是一個版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢?
我們公司與英國公司簽署了一份服務(wù)協(xié)議,內(nèi)容是英方為我們提供技術(shù)開發(fā)支持與咨詢服務(wù)。我們公司給英方支付服務(wù)費(fèi)。英方?jīng)]有派遣人員到中國提供服務(wù),只是通過電話,郵件,線上會議的方式提供服務(wù)。我想請問一下此筆付款,我公司用代扣代繳嗎?這個涉及到特許權(quán)使用費(fèi)嗎?若英方已已經(jīng)在英國繳納稅款,中國還需要再次繳納嗎?
某公司購進(jìn)了境外一個專利技術(shù),成交價(jià)格100萬。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開具支付境外資金證明時,窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時,有一個計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請對該公式做出解釋。 想問一下,到稅務(wù)局開具支付另外資金證明時,為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個公式這么寫?請?jiān)敿?xì)解釋一下這個公式為什么這么設(shè)置?
.中國居民個人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅共計(jì)3786元,甲公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅共計(jì)440元。(3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000元。丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅共計(jì)168元。(4)6月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅共計(jì)140元。(5)7月,轉(zhuǎn)讓其私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進(jìn)時的原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時支付有關(guān)稅費(fèi)為10000元。(6)1
老師,您好。請問:我們國內(nèi)公司使用了新加坡公司的財(cái)稅咨詢服務(wù),我們公司半年支付給新加坡公司一次費(fèi)用,這個需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?我們國內(nèi)公司的增值稅小規(guī)模納稅人。謝謝老師
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉(zhuǎn)賬,演出場不變,已經(jīng)演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰?。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師,所得稅呢,咋處理呀?
你好,要交所得稅樣的處理 借:管理費(fèi)用/無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳所得稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳所得稅 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶