你好,現在不用再計提,直接沖就行。
單位報銷員工培訓費入賬問題,每個月都有計提職工教育經費,但一直沒有使用,現在報銷員工培訓費還用再單獨計提嗎?還是直接沖之前計提?
員工報銷設計服務費除了發票以外還需要提供什么?主要是公司搞了一個培訓,要給培訓完的人發放證書,所以找了一個地方設計制作證書,還制作了條幅,復印了資料等等,我是不是要入辦公費?此外,這次培訓還花錢請了一些老師,對方單位給我們開了技術服務費的發票,我該入什么費?除了發票沒有合同,金額都很小不到2000,我還需要什么作為原始憑證?
一定要計提應付職工薪酬-職工教育經費嗎?還是直接做借:管理費用-職工教育經費 貸:銀行存款 是我自己報銷,我是會計,報銷從公賬轉到我個人賬戶有問題嗎?
老師,請問下老板給了一張員工培訓的發票報銷,這個我是借應付職工薪酬-職工教育經費貸庫存現金對嗎?這個是突然收到的,之前沒有計提過
接手的新單位,按照前會計的去年末財務報表錄期初數據,再做今年賬,看她去年末應付職工薪酬掛了3萬多,問清楚之后是計提的社保費,每個月都付掉了的,但是她沒有做銀行付款回單,所以一直計提著。我要怎么弄平?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
還想問老師,職工教育經費有必要每月計提嗎?匯算清繳稅務也不讓稅前扣除吧?
嗯,這個看公司核算規定的,有的公司也不是每個月計提的,甚至都沒計提;計提的費用稅務不認可,只認可實際發生。