借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 現金沒變化的話,不要動庫存現金 借:其他應收款 貸:原材料 等重開發票來了,再重新入賬,貸方計其他應收款
老師我是購買方,我進項認證了,但是發現錯了,我申請紅字信息表了,對方開了紅字發票,這個紅字發票應該給我我入賬,還是他們留下,我用紅字發票信息表入賬就可以嗎?憑證做負數沖減就可以吧
進項發票已經認證做賬,給對方開了紅字信息表,我的賬務是借:原材料(紅字)應交稅費(紅字)貸庫存現金(紅字)嗎?收到重開的票就按正常做賬認證對嗎?
老師,我公司1月份收到一份服務費專票,我做賬:借管理費用,應交稅費~應交增值稅進項稅,貸銀行存款,現對方說發票是免稅項目,不能開專票要沖紅,我已認證進項稅,給對方開了紅字信息表,現收到紅字發票如何做賬?
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
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