不需要,你這個調(diào)是匯算清繳表,對應納稅調(diào)整表。不是調(diào)賬和改財務報表
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經(jīng)彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師你好,我想請教一個問題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專管員打電話說我公司連續(xù)3年虧損存在稅務風險,喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報,我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務處理?
請問一下 老師你好,我想請教一個問題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專管員打電話說我公司連續(xù)3年虧損存在稅務風險,喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報,我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務處理?
老師,你好,我這有一家小規(guī)模公司17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,我現(xiàn)在有以下疑問,那我17-19年的財務報表是不是也要更正申報
要做今年的社保繳費基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業(yè)所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會有風險嗎?
請問老師,企業(yè)用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優(yōu)惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業(yè)所得稅14.8萬。現(xiàn)在客戶愿意再補一萬左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現(xiàn)在怎樣才能當時購車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業(yè)務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發(fā)票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉(zhuǎn)給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
意思是我17年-19年的所有財務報表都不調(diào)整啊,那我本年要做調(diào)賬的分錄吧
你這個補企業(yè)所得稅沒,有就需要做交所得稅分錄,沒有不需要, 企業(yè)會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 ?
是這樣的嗎
實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
那我調(diào)減的營業(yè)成本和銷售費用不做賬嗎?賬表嚴重不平啊,
老師,關(guān)鍵是我調(diào)減的營業(yè)成本和銷售費用不做賬嗎?賬表嚴重不平啊,難道就不管這嗎,我真的還是沒有理解。
不需要,是稅會差異,只需要對繳所得說做賬就可以,