你好? ?可以? 只要是真實的發票? 你們據實做賬即可。 只是稅費你門承擔要計入營業外支出核算?
我公司開具了一份增值稅專用發票(復印機租賃)客戶,對方要求提供對應的進項發票證明,否則拒收。但我方購進時沒有要求對方開發票,我現在開具出去的租賃發票全額納稅,請問像這樣的情況屬于虛開發票嗎?這種情況可以開具這份租賃發票嗎?請老師們賜教!!
公司租了個人的門面經營,要求對方開具發票(稅額公司自行承擔),之前對方一直開的:房屋出租(住宅)。這樣有問題嗎?之后可以這樣開下去嗎?
老師,我們公司是租賃業的,臨時租的房租金個人掃碼付的租金水電,他要求開公司的發票回去報銷,這樣可以開票嗎?要不要叫他回去報銷了租金水電對公付回來,我再退回之前的掃碼,有沒有這個必要
我們公司之前付了一個商標注冊費,對方沒有給我們及時開具發票,現在一問對方已經注銷了,這種情況怎么辦?可不可以要求對方的分公司給我們開發票,這樣錢款和票對不上有問題嗎?需要怎么弄?
請教一下姐妹們,公司轉租出去了部分場地,租金一直是股東收了,已經兩年了,一直沒開發票給對方的,現在對方注銷公司需要成本票,要求公司給他開租金發票。 問題1. 有啥比較好的節稅方法 2. 可以將公司支付出去的租金發票分割一部分給對方嗎?具體怎么操作[抱拳]
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
租門面,用住宅的發票沒問題吧
?你好? 不能的哦。? ?住宅是有月租低于10萬免稅的政策? ; 門面是沒有這個政策的。? 你要據實開票的 。 我上面以為你們是按門面開票 才說可以入賬的哦?
你好,對方之前這樣開票有一年多了,那這個要怎么處理呢?
?你好 去紅沖發票。 這個明顯開的不對哦 。 一起去紅沖了 重新開票??
哦哦哦,好的,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你。 盡快處理。 馬上跨年? ?