你好,10月,借方:庫存商品-估價 貸方:應付賬款 出售,借方:應收賬款 貸方:主營業務收入 應交稅費銷項稅 結轉成本用暫估的,11月發票來了,少結轉的成本補,多結轉的成本轉回
老師好,10月購進商品,但是對方供應商當月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發票給客戶,假設購進金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進分錄和主營業務銷售和成本分錄;11月收到了供應商發票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細,謝謝。
老師好,若本月供應商已經交貨給我,但是發票要下月才能開給我,且我本月我貨和發票均已經給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應商處購了一批商品,貨已經收到,但是發票要下個月才能開給我;同時本月我已經發貨給了我的客戶,發票也一塊開了給客戶,請問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開票,且12月已銷售(平進平出),如何做分錄?次月供應商開來發票,發票上A商品單價是1000元,數量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發票票面凈額9700元,如何做分錄了?
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開來進項票,但此商品12月已銷售(平進平出),如何做分錄?24年1月供應商開來發票,發票上A商品單價是1000元,數量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發票票面凈額9700元,如何做分錄了?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
若11月發票來了,沒有少,也沒有多,不需要做分錄的嗎?另11月的發票是放在10月還是11月的記賬憑證中?謝謝。
11月發票來了,紅字沖回會上學原材料估價,然后正常作賬
發票放在11月的憑證里
結轉成本和銷售收入也需要紅沖,然后再重新做嗎
不用,沒有差額不需要調整收入和成本