借:預付賬款 1300 借:庫存商品 10000 貸:銀行存款 11300 借:應收賬款 11300 貸:主營業收入 10000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1300 借:主營業務成本 10000 貸:庫存商品 10000 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1300 貸:預付賬款 1300 借:主營業務成本 -300 借:銀行存款 339 借:進項稅 -39
8.某商品零售企業(一般計稅方法射積人)對庫存商品的核算采用售價核算,適用的增值稅稅率為13%,5月的購進情況如下(1)從A廠購人甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元,全業開出轉賬支票支付(2)從A廠購入的甲商品運達本全業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收3)從外達B廠購入乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為1o元,稅款為13000元,每箱含稅零售價為130元,商品已驗收入庫,企業采用商業匯票方式結算貨款(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購人的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元,企業到主管稅務機關開具進貨是出證明單(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發琹及退貨款試根據上述資料,做出相應的會計分錄
某商品零售企業(一般計稅方法納稅人)對庫存商品的核算采用售價核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購進情況如下:(1)從A廠購人甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元。企業開出轉賬支票支付。(2)從A廠購人的甲商品運達本企業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收人庫。(3)從外地B廠購人乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,稅款為13000元。每箱含稅零售價為1300元,商品已驗收人庫。企業采用商業匯票方式結算貨款。(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購人的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元。企業到主管稅務機關開具進貨退出證明單。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及退貨款。試根據上述資料,做出相應的會計分錄。
1.某商品零售企業(一般計稅方法納稅人)對庫存商品的核算采用售價核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購進情況如下:(1)從A廠購入甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元。企業開出轉賬支票支付。(2)從A廠購入的甲商品運達本企業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收入庫。(3)從外地B廠購入乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,稅款13000元。每箱含稅零售價為1300元,商品已入庫。企業采用商業匯票方式結算貨款。(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購入的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商后退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元,企業到主管稅務機關開具進貨退出證明單。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及退貨款。請根據上述資料,做出相應的會計分錄。
6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價2500元;冰箱40臺,單價2400元;電視機50臺,單價1200元;微波爐20臺,單價250元。貨款總計236000元,增值稅稅額30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發現其中10臺質量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收入庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅轉入應收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資"備查簿。18日,12日向中遠商場銷售的電視機5臺存在質量問題,中遠商場要求退貨經協商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發票,其余貨款已收到如何做會計分錄
請問老師,如購進A商品數量10臺,單價1000元/臺,貨款1萬元,購進發票已開,款已付;次月供應商給予A商品單臺返利30元/臺,返利費用900元,如何做分錄了?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫