同學(xué)你好,你系統(tǒng)里的價格和現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本單價是一致,你可以這么做,后期補上發(fā)票是可以。
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會收到 我就不暫估了
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實際已經(jīng)暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財務(wù)報表戰(zhàn)略分析 以2020年度財務(wù)報表為基礎(chǔ),回答下列問題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
應(yīng)收賬款項清理壓降表怎么填
請問老師,我們是醫(yī)學(xué)檢測公司,我們公司開展自主研發(fā)項目,但是有一部分檢測數(shù)據(jù)是我們提供血樣,其他公司幫忙檢測的的數(shù)據(jù),請問這一部分費用應(yīng)該歸集屬于什么費用?是記入研發(fā)費用的技術(shù)服務(wù)費,還是委托研發(fā)服務(wù)費?或者其他費用
你好, 老師,我想問一下, 我們公司是小規(guī)模的, 現(xiàn)在要裝訂24年的會計憑證, 我看了電子稅務(wù)系統(tǒng), 沒有取得發(fā)票, 只有開具發(fā)票, , 那裝訂憑證,需要打印開具發(fā)票來裝訂嗎?
老師麻煩問一下平時沒有預(yù)繳,一年收入未超過12萬,但匯算清繳產(chǎn)生1000多元的稅,需要補稅嗎
老師,我們貨運公司是2017年開辦的,注冊資本現(xiàn)在需要實繳嗎?
老師,請問下個稅申報資料里的入職日期選用哪個?是用實際入職日期還是繳納社保日期還是這次第一次申報的日期呀?就是2025年4月,因為之前沒有進(jìn)行過個稅稅報,這是第一次
老師問一下,挖機(jī)給我們公司施工但是挖機(jī)開票太高,可以開成其他類型的票不
企業(yè)年所得稅年度申報那里《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第五條,各類基本社會保障性繳款是寫五險嗎?但是我看下面還有補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險
老師,麻煩咨詢一個業(yè)務(wù),如果有兩份工資,一份是簽勞動合同,已經(jīng)份屬于兼職,申報工資的時候,可不可以都按工資薪金扣除5000申報?次年一起做匯算?