你好同學,多計提的部分原分錄紅沖回去就行。
老師你好!請問我上月計提工資多計提了,我這個月實際工資少發了,應該怎么做
老師你好!我上月計提工資是66135.34,到本月發放時實際發放了66635.30,應該怎么做?
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
你好老師,我計提工資的時候是按照上月的工資表的應發工資計提的,結果在實際發放工資的時候有考勤扣款,實際發放比計提的少,相當于我多計提了,這個怎么弄?
你好,老師,上月計提工資比實際發放的少了,怎么做會計分錄。反過來,上月計提工資比實際發放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
好的,謝謝老師!
老師,是從我發上月工資的同一張憑證上沖嗎?
上個月已結賬,多計提的金額沖在這個月,摘要寫清楚一下就好了哈
好的,謝謝!
不用客氣哈,祝工作順利