你您好,這份合同需要全額繳納印花稅
老師您好,我們簽訂了一份關于展會的合同,合同總額需要支付28萬,其中13萬協辦費,15萬是展位費,請問這份合同需要全額繳納印花稅嗎?還是只繳納15萬部分,謝謝
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
關于勞務費個稅問題 請問老師:我剛剛聽課的時候發現,總金額一樣,但是分批打款的話個稅金額有所不同 比如:20萬個稅5萬7,而10萬個稅2萬5,打兩次10萬個稅也只有5萬。如果,合同簽署勞務費總額20萬,分首款和尾款付出,最終取得個人代開20萬發票。需要代繳個人勞務所得稅是5萬7還是5萬? 麻煩老師幫忙解答,謝謝
請問老師,單位是餐廳,2022年3月31日房屋租賃合同到期,然后因為房屋屬于非文化遺產,目前對方還沒有與我單位簽訂續簽的合同,只是簽訂了一份協議,目前我單位還在使用該房產,請問老師,這個協議需要按照租賃合同繳納印花稅嗎?協議上面沒有房屋的金額的,只是說明了,為什么無法簽訂合同的原因。
3. A企業2008年12月發生以下經濟業務。(提示:12月份有場教育展,模擬教育展當月發生當月完成) (1) 12月3日,SG匯入展會費USD15000元(匯率1:7),Kaplan現金繳納RMB12000參展費,其他單位人民幣150000元。 (2) 12月10日,A企業預付宣傳印刷費人民幣15000元,媒體宣傳費人民幣120000元,場地費用人民幣22000元,招待參展人員餐費用人民幣5000元,均以支票支付; (3) 12月15日,A企業簽了一單合同(服務業),合同總金額50萬元。合同規定如未達到服務規定的標的,A企業將退還客戶35萬元,客戶采用分期付款,合同簽署交付30萬,服務完成交付20萬。 (4) 12月17日,A企業員工張明報銷差旅費4500元,余款500元交回現金; (5) 12月20日,人事中心提供一份工資單,應發工資185000元,其中代扣個人所得稅9500元,代扣養老金10800元,住房公積金8500元,以銀行存款發工資。 要求:(1)根據上述經濟業務編制有關會計分錄。 (2)計算本月應交稅金(增值稅、所得稅等),并編制有關會計分錄
對方公戶用不了可以用私戶轉賬到我們公戶上嗎?已經開票了
為什么小規模納稅人,在電子稅務局上,申報財務報表,是按季度或年度申報呢?
老師好,我家這個月怎么變成B級納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個方面?
老師,公司的外協業務員要拿業務提成我們怎么做比較好
老師您好,公司購買配件,付款用途該怎么詳細寫呢
老師,實習人員不小心把專項附加弄成手動的了,填上不出現累計了,如何操作,謝謝
請問一下現在社保是要買夠20年是嗎?政策已經出來了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時候收銀員沒有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實際出勤的30天,公休2天但是沒有休息,她的工資機構是基本工資3000?200全勤,是這么計算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對吧?沒有休息的兩天也算到工資里去了的對吧
老師好!請問收到一張服務檢測類的專票,稅率為1%,請問老師,專票還有一個點的稅率嗎?謝謝老師!
請問一下老師,我公司申報的無票收入,貨款是由業務員代收打進公司賬戶的,我需要留什么相關憑據
屬于財產租賃類嗎?
是的,屬于財產租賃類
好的,謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。