你好,應付職工薪酬貸方余額,表示你們還有沒有支付的工資 應交稅費借方余額表示,你們多交了,或者是有留底或者是預交了。
老師,我看了下公司科目余額表,應付職工薪酬是貸方1792916.36元 應付稅費借方15437.18 實收資本貸方1000000 本年利潤借方2899916.35分別表示什么意思老師!
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現金1000080000應付職工薪酬銀行存款300000330000稅費其他貨幣資金10000085000原材料實收資本600000180000生產成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產1000000300000累計折舊固定資產減值準貸方余額合計1460000借方余額合計1460000要求:寫出資產負債表中下列項目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產,④短期借款,⑤應付職工薪酬,⑥應交稅費,⑦實收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現金1000080000應付職工薪酬銀行存款300000330000稅費其他貨幣資金10000085000原材料實收資本600000180000生產成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產1000000300000累計折舊固定資產減值準貸方余額合計1460000借方余額合計1460000要求:寫出資產負債表中下列項目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產,④短期借款,⑤應付職工薪酬,⑥應交稅費,⑦實收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
老師,我新入職,以前的會計做的賬里面,去年少計提應付職工薪酬借方52萬,導致借方余額52萬,我借未分配利潤,貸應付職工薪酬,但是資產負債表不平啊,請問是什么原因呢?
老師,您好,我想問下,科目余額表中,應付職工薪酬工資本年貸方發生額與管理費用下工資借方發生額不一致會是什么原因?
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
征收資本貸方余額表示,這個是一老板投入的投資款 本年利潤借方余額,這個表示你們虧損這些
沒有支付的工資怎么盒里做賬,前期會計做的
你好,你查一下原因,是不是有這些沒有支付要么就是多計提了。
多計提工資有什么影響
你好,你的費用多了,應付職工薪酬也多。
年底匯算清繳怎么調整呢老師
你好,確定這個工資沒有發的話,職工薪酬明細表賬載金額填寫你計提的實際金額和稅收金額填寫發放出去的。
用現金還是銀行
實際有支付嗎?你們得申報個稅,你申報給誰?