你好,你看一下你的未分配利潤(rùn)是不是減少了52萬(wàn)。
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方余額1萬(wàn),前面會(huì)計(jì)建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費(fèi)用都有,賬特別不嚴(yán)謹(jǐn),一踏糊涂無(wú)法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢(qián)調(diào)入收入上稅了,我當(dāng)時(shí)分錄寫(xiě)借應(yīng)付職工薪酬,貸營(yíng)業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
老師,前任會(huì)計(jì)賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬(wàn)多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負(fù)數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)貸方負(fù)數(shù)1.6萬(wàn)多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負(fù)數(shù)八千多;這是很多年前遺留問(wèn)題,我也查不清原因了,請(qǐng)問(wèn)如何平賬?
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,應(yīng)付職工薪酬借方62萬(wàn)的余額,我查了是2021年度有兩筆工資沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致的,但是21年現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告也出完了,我想把這62萬(wàn)調(diào)賬整理好,應(yīng)該怎么處理呢?個(gè)稅是有交的,只是沒(méi)有計(jì)提
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,去年少計(jì)提應(yīng)付職工薪酬借方52萬(wàn),導(dǎo)致借方余額52萬(wàn),我借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)借款合同繳納印花稅,那如果是公司向股東個(gè)人的借款需要繳納印花稅嗎?
我要處理公司賬上的一輛汽車(chē),我是不是收到的錢(qián)少于我現(xiàn)在的剩余價(jià)值就不會(huì)交稅噻
老師好,我們房租水電都沒(méi)有發(fā)票,還有一些業(yè)務(wù)直接走老板私賬,出口首次退稅稅務(wù)局審查要怎么應(yīng)對(duì)?不退的話就會(huì)進(jìn)項(xiàng)留存比較多
你好,我想問(wèn)一下,我開(kāi)具紅字發(fā)票,可是我在紅字發(fā)票開(kāi)具這個(gè)功能里,卻沒(méi)有找到我已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,是為什么呢?
國(guó)內(nèi)的貨物銷(xiāo)售給物流公司,這時(shí)不確認(rèn)收入,以物流公司賣(mài)到國(guó)外的子公司,國(guó)外的銷(xiāo)售確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)怎么填報(bào),是按上年年報(bào)填,還是按調(diào)增,調(diào)減后,報(bào)
怎么把提問(wèn)的問(wèn)題刪了
小規(guī)模除了季報(bào),平時(shí)不用報(bào)稅嗎?
老師 文化傳媒公司開(kāi)票類(lèi)目是什么
工商年報(bào)在哪里申報(bào)呀?
就是看余額表嗎?我們此前都是虧損的
你好,看你的資產(chǎn)負(fù)債表。