你好,是的,需要加之前的數據的。
請問老師我們是十一月份升的一般納稅人,現在要報十一月的增值稅,這個表上的本年累計數是需要把以前小規模的數也全部加上嗎?
老師你好,我們公司從2022年7月開始升為一般納稅人,增值稅申報表是從7月開始累計全年數,但是我的報表還是按照之前的小規模和一般納稅人的累計數填寫的,這個有影響嗎?還是按照7月以后的累計數填寫
老師,十月和十一月是小規模納稅人,十二月升級為一般納稅人了,小規模時是按季申報的,所以10、11、12都還沒申報呢,這種情況我需要怎么申報呢?是打印一份小規模表,一份一般納稅人表嗎?還需要帶電腦嗎?兩份都需要填好嗎?如果填錯了怎么辦,電子稅務局會自動帶出好多數據,那紙質的是都需要手動填寫嗎?
老師,我公司4月是小規模,5月是一般納稅人。 4月份申報的時候,本年累計數,還有5月份申報的時候。本年累計數帶不出來了。 增值稅納稅申報表! 請問一下,這是什么情況?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
我們本月也發生了免稅服務,是填在增值稅減免稅申報表的免稅項目里面嗎,這個數字是不是也應該填在主表的第九欄里面
你好,是的,是這樣的。