你好,計(jì)入預(yù)付賬款,攤銷的計(jì)入管理費(fèi)用,
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報(bào)銷費(fèi)用的支出,計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)小規(guī)模公司開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)會計(jì)分錄是借記: 銀行存款 貸記:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 嗎?公司支付的房租37000可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師,有一網(wǎng)絡(luò)科技公司小規(guī)模納稅人,公司工資計(jì)入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本?支付的房租計(jì)入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本?
老師,小規(guī)模納稅人公司,技術(shù)服務(wù)類,一次性支付的房租(一年),計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款?每月攤銷時(shí)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?公司主營業(yè)務(wù)收入是收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)除了工資,房租沒有其他支出。
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運(yùn)營費(fèi)80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計(jì)提了一筆費(fèi)用80萬,費(fèi)用的帳務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本80萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-技術(shù)成本80萬 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)付款80萬,這個要沖的話,如何進(jìn)行帳務(wù)處理
請問老師,申報(bào)預(yù)繳增值稅使用了一部分抵扣,結(jié)果不需要再繳納增值稅了,那請問這種期末還需要怎么做賬嗎?沒有預(yù)繳時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要結(jié)賬的對吧,第一次遇到預(yù)繳,謝謝!
老師我們2024年一直計(jì)提了社保但未繳納有欠費(fèi)情況,那么填年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)都應(yīng)該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個員工舉報(bào)她在這里上班1個月,跨了2個月,沒給買社保,當(dāng)時(shí)招進(jìn)來說是過了試用期才給買社保的,如果公司有證據(jù)證明她同意不買社保,是不是不用補(bǔ)交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業(yè)所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請問電商產(chǎn)品在平臺銷售需要稅務(wù)局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實(shí)際做賬,管理費(fèi)用—發(fā)生管理費(fèi)用—辦公費(fèi)和管理費(fèi)用—辦公費(fèi)有什么區(qū)別?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用, 借,固定資產(chǎn) 105 貸,銀行存款 100 預(yù)計(jì)負(fù)債 5 計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債-利息調(diào)整 1 實(shí)際處置時(shí)。發(fā)生處置費(fèi)用,的會計(jì)分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿(mào)公司,只在前半年有業(yè)務(wù)。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),財(cái)報(bào)帶過來的收入填寫全年收入,但是提交年報(bào)時(shí)有提示,所屬期出口收入比年報(bào)多,提示的收入是從哪里來的數(shù)據(jù)呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統(tǒng)計(jì)填過這個提示的出口收入金額嗎?
老師,請問銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調(diào)增稅務(wù)局會問吧?