可以 可以這么做的
老師你好!備用金有沒有這種用法,就是老板給了我2萬的備用金,我直接買東西用發票沖2萬,假如不能這樣做,我該怎么該憑證,老板讓我把他簽字的發票報出來,在補到備用金里。可是我做賬直接發生的費用貸方用現金付訖了。我怎么改
老板給我2萬現金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西,用發票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費用單子報銷出來再補到備用里。可是現金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額,假如不存銀行支付的話,是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師
老師好,老板用自己的卡給員工發了獎金,現在要求財務公戶還給他,但是不能直接轉到他自己的卡上,沒辦法財務就先轉到出納的卡上,再由出納轉給老板,這一筆我做成了借:庫存現金,貸:銀行存款,但是這樣我的庫存現金不平,這個我應該在怎么調整
老師,就是公司員工申請了備用金5000,用于公司的采買,然后拿回來發票3000,還有兩千沒用,現在要繼續申請備用金,因為下次的采買2千不夠,我現在收到發票了,是讓他把剩余的還給我,還是他自己留著,我這邊讓他在申請備用金,還是怎么操作的
老師,我想問下,這種情況怎么辦,就是公司,公戶轉錢給我做備用金,然后我拿單回來給公司抵沖報銷的公司不用在做任何支付,我的有些單無法提供發票的,比如公戶轉我2萬,我花在給工人買快餐,買水,其他瑣碎的東西,
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師我比較笨,希望老師不要嫌棄,我不明白你說的可以這么做是指怎么做,請老師詳細說明
備用金有沒有這種用法,就是老板給了我2萬的備用金,我直接買東西用發票沖2萬,
可是老板說我這種做法不適合大企業,說我這種做法是小作坊才這樣,讓我用后者,我已經入賬了,我怎么改賬
可以的 預支款 寫一個借款單 回來寫一個報銷單就是了
可是我入賬的發票,直接用備用金現金付款寄記的賬啊,你說的這些用不上啊,只能把用備用金付款的單子報銷的錢做備用金,這樣怎么寫分錄
你預支了款項 你啥不寫嗎
你要以后不承認了怎么弄
我沒有預支啊,
就是老板給了我2萬的備用 這個不是嗎
公司就我自己一個人,我直接用備用買的東西,填寫的報銷單,怎么做分錄
借其他應收款貸庫存現金 借管理費用貸其他應收款
公司就我自己一個人,我直接用備用買的東西,填寫的報銷單, 借其他應收款 貸庫存現金 借管理費用 貸其他應收款 還需要拿老板簽字的報銷單把錢報銷出來,再把錢歸還備用金嗎,那樣分錄怎么做
這個看你老板自己的意思 需要走這個程序吧
老板說是讓走這程序,這樣分錄怎么寫
你好 分錄不管走哪個程序 都是上面的
要拿老板簽字的報銷單把錢報銷出來,再把錢歸還備用金嗎,那樣分錄怎么做
這個備用金就是現金 不需要的
有發票沖借款,還需要用報銷單把錢報出來補到備用金里嗎
不用 備用金減少了就可以