你好 之前分錄是怎么做的?
老師,們單位有一筆其他應付款,去年給開了轉賬支票,他們沒有取走,我們單位已經記賬了,現在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應該怎么做賬務處理?謝謝
老師您好請問我們去年有筆錢已經現金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
就是19年我們給一家企業付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應付款賬款沖掉,導致今年還掛著呢,請問今年該怎么調整科目?
老師您好!去年會計保證金做計提了,收到錢的時候沒沖減,又做了一筆其他應付款,用友2020年已經結賬了,現在需要怎么辦?
我們有一筆賬,跟前任會計20年底的時候因為漏支付了,但是20年度已經記賬了。21年1月份封賬結束之后才補支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
借事業支出公用經費培訓費 貸現金 年底欠付借事業支出公用經費培訓費 貸應付賬款
之前分錄不變,金額是負數就可以。。
就是借事業支出公用經費培訓費 負數 貸應付賬款 負數嗎
你好 是的可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。