您好,紅字發(fā)票負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票正數(shù),一正一負(fù)記賬
我們公司2020年9月份開了一次48萬的發(fā)票,這個(gè)月對方說信息不對讓我們重新開,我開紅字發(fā)票后重新開具正確的發(fā)票,那賬務(wù)上怎么做賬呢,
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證)對方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票,9月份供應(yīng)商說發(fā)票有錯(cuò)誤,我們開了紅字信息表,對方重新開了正確的發(fā)票,怎么賬務(wù)處理
我上月給對方開的普票蓋錯(cuò)了發(fā)票章對方已經(jīng)入賬,我這個(gè)月紅沖了重新開了一張,對方說就用原來蓋錯(cuò)了的發(fā)票再蓋個(gè)正確的章子就行,因?yàn)樗麄冾I(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說,這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開票給我們
辦公室的房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報(bào)的個(gè)稅都不是真正用的人,因?yàn)楹芏嗯R時(shí)工,這個(gè)問題嚴(yán)重嗎?改變:不了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動(dòng)。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,請問24年的年終獎(jiǎng)在25年2月個(gè)人所得稅扣繳端申報(bào)了,并且2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在還未申報(bào),那這個(gè)年終獎(jiǎng)算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個(gè)廠的伙食,4月份開始供飯,現(xiàn)在5月要開票,這個(gè)賬該怎么做呢?特別是主營業(yè)務(wù)成本那個(gè)
老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵(lì)類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師貸款財(cái)務(wù)報(bào)表與納稅申報(bào)表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計(jì)算為當(dāng)期虧損,但是如果發(fā)生了100的費(fèi)用,計(jì)為管理費(fèi)用,不是就成為當(dāng)期虧損了嗎
老師 這個(gè)用管嗎???點(diǎn)了是以后顯示啟動(dòng)不了賬套
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
那我還需要對這次正確的發(fā)票重新結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的嗎
您好,不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
直接 紅字負(fù)數(shù)藍(lán)字正數(shù) 其他的賬務(wù)上沒有要沖新做的了是吧
您好,你的理解是正確的,只需要紅字負(fù)數(shù)藍(lán)字正數(shù),不需要再進(jìn)行其他的賬務(wù)處理了。
謝謝老師
明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己,加油!