你好? 那你就全部做紅沖處理了。 在去處理分錄。? 比如 借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?; 然后你用現(xiàn)金銷賬的做 :借? 庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-股東這樣處理 。? ?
老師,公司成立半年了,一開(kāi)始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開(kāi)始的做?
老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個(gè)錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的
上月沒(méi)收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來(lái)發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)帳了 實(shí)際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個(gè)應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金3870 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3870
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師好,公司經(jīng)營(yíng)資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會(huì)代收、代付一些貨款,請(qǐng)問(wèn)借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東,股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫(xiě)個(gè)收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請(qǐng)問(wèn)老師委托代收代付可以做一個(gè)委托書(shū)嗎?是每筆都做還是一年做一次就行。現(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來(lái),因?yàn)樗杞o公司很多錢。
滯納金屬于什么支出?
請(qǐng)問(wèn)下我們公司用庫(kù)存最多的貨品來(lái)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是對(duì)方和公司是實(shí)際交易的,有物流合同流,資金流,,開(kāi)票金額也是實(shí)際的資金,開(kāi)票的大類基本相同,小類不同,這樣對(duì)開(kāi)票員來(lái)說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口退稅。一張報(bào)關(guān)單有多個(gè)項(xiàng)號(hào)(有不同商品)。能否一個(gè)報(bào)關(guān)單開(kāi)具多個(gè)發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報(bào)關(guān)單怎么刪除,就是我下錯(cuò)了,有一個(gè)是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費(fèi)的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對(duì)么?請(qǐng)問(wèn)7月開(kāi)始就不能了么?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪](méi)有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過(guò)去了,已經(jīng)開(kāi)支8萬(wàn)多九萬(wàn)了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問(wèn)廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒(méi)
恩恩 不做這兩筆分錄就可以了吧 之前用現(xiàn)金做的那些費(fèi)用的分錄 應(yīng)該不用全部沖掉重新做吧
?你好 是的。 你就是調(diào)整下庫(kù)存現(xiàn)金的情況就行了。 你費(fèi)用是做對(duì)了的 就不紅沖哈??
好的 謝謝老師
沒(méi)事的。 希望能幫到你滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)