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請(qǐng)問一下,教育機(jī)構(gòu)部的成本票如何解決啊!教育城租到這個(gè)樓,然后又分租給其他20來家小型教育機(jī)構(gòu)部。。那么我們額外的中間賺的這些小型機(jī)構(gòu)部的收入如何處理?

2020-11-27 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 15:59

你好 你支付出去的 做其他業(yè)務(wù)成本。 你們收取的租金做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。這個(gè)需要 租賃給你們的產(chǎn)權(quán)所有人開票給你們才行 。不然你們沒有成本無法稅前扣除 或者就是你們 申請(qǐng)去代開發(fā)票承擔(dān)稅費(fèi)來做賬稅前扣除。

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快賬用戶8661 追問 2020-11-27 16:02

問題是租給我們的商家不給我們提供開票,然后老板又不想讓我們租出去的機(jī)構(gòu)知道我們?cè)谥虚g賺了差價(jià)

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:03

你好? ? 但是你發(fā)生了應(yīng)稅的租賃收入這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入了。? ?你們上家不開票 到時(shí)無法取得稅前扣除; 這個(gè)是稅務(wù)局那邊說不過去的。要有發(fā)票的??

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快賬用戶8661 追問 2020-11-27 16:03

申請(qǐng)代開發(fā)票?自己承擔(dān)稅費(fèi)來做稅前扣除!怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:10

你好 是的。? ?正常做分錄? 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?按月來做成本和收入 。? ? ? ?你們以對(duì)方公司的名義去代開發(fā)票??

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快賬用戶8661 追問 2020-11-27 16:11

要提供合同吧!租金蠻高了

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:12

?你好 是的 。 帶著租賃合同? 經(jīng)辦人身份證去代開發(fā)票? ??

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你好 你支付出去的 做其他業(yè)務(wù)成本。 你們收取的租金做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。這個(gè)需要 租賃給你們的產(chǎn)權(quán)所有人開票給你們才行 。不然你們沒有成本無法稅前扣除 或者就是你們 申請(qǐng)去代開發(fā)票承擔(dān)稅費(fèi)來做賬稅前扣除。
2020-11-27
同學(xué)你好 1.這個(gè)錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計(jì)入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計(jì)入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
你好,如果證書費(fèi)很大很頻繁,個(gè)人建議框架協(xié)議,要求機(jī)構(gòu)單獨(dú)開票給各個(gè)子公司。如果金額不大,可以考慮將這部分收款整合到管理費(fèi)用中,按照管理費(fèi)的明目開票。如果兩種方案都覺得不合適,那就放入主營和其他業(yè)務(wù)收入問題都不大,發(fā)票開企業(yè)管理服務(wù)*其他企業(yè)管理服務(wù)也沒問題的。
2019-08-26
對(duì)于第一個(gè)問題,關(guān)于財(cái)務(wù)組織架構(gòu)的合理優(yōu)化,可以考慮以下步驟: 首先,對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理和分析,明確各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。 根據(jù)公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn),將財(cái)務(wù)工作劃分為幾個(gè)主要板塊,比如財(cái)務(wù)核算、資金管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)籌劃等。 對(duì)于財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,要根據(jù)其專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn),為每個(gè)板塊配備合適的人員,并明確其具體職責(zé)和權(quán)限。 在設(shè)計(jì)組織架構(gòu)時(shí),要注重各板塊之間的協(xié)同與溝通,建立有效的信息傳遞機(jī)制,確保財(cái)務(wù)工作的高效運(yùn)行。 對(duì)于第二個(gè)問題,關(guān)于總公司與分公司之間的往來賬款導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表虛增的情況,可以考慮以下處理方式: 制定更加合理的資金結(jié)算政策,縮短結(jié)賬周期,比如從一個(gè)季度結(jié)賬改為一個(gè)月結(jié)賬,以減少往來賬款的掛賬時(shí)間。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)控,定期對(duì)往來賬款進(jìn)行核對(duì)和清理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決異常情況。 在財(cái)務(wù)報(bào)表的附注中,對(duì)這種往來賬款的性質(zhì)、金額和形成原因進(jìn)行詳細(xì)的披露和說明,以提高財(cái)務(wù)報(bào)表的透明度和可理解性。 另外,還可以考慮通過內(nèi)部資金調(diào)撥或者債務(wù)重組等方式,逐步清理和解決長期掛賬的往來賬款
2024-08-19
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-04
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