您好,這要不是太明顯的一般可以算作員工福利。
老師你好,我想請問一下1.如果在農民工工資專用賬戶中發放工資,能作為工程項目成本嗎?計算企業所得稅時候能稅前扣除嗎?,2.一定要勞務費發票才可以抵扣成本,3.有的說工資表,合同這些,再報個稅都可以入成本,報稅時候是只能按次還是按月都可以呢?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
我想問一下,去超市買的生活用品 這樣的可以在稅前扣除嗎 算作員工福利 可以嗎明細是一些衣服,零食 ,蔬果之類 (不能抵扣,那轉給個人的勞務費用 和房租費 沒有發票 ,要是找發票抵扣的 找什么類型的發票 可以抵扣啊)
1、老師 開票內容建筑服務 人工費 和建筑服務勞務費 有啥區別啊?這兩個一般在什么情況下開具這個內容老師 ? 2. 老師在預繳增值稅環節 異地項目 ,一般計稅不是可以扣除分包款嗎 ?老師這個分包款可以是材料票、建筑服務類型發票, 勞務費發票都可以是吧 ?老師我聽的熊超老師課中這么說的。確認一下是不是,還有老師如果提供純貨物可以抵扣嗎?
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發票,但是又去去找人去代開發票,然后還從公戶轉出錢,對方又從私戶轉過來,轉過來是把稅點錢扣除了才轉來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
發票上注明了嬰兒用品,之類的(大部分是在老板員工在網上購買的衣服零食,會寫的詳細一點,想問這樣的發票能不能報銷)
這樣就不能報銷了,太明顯了,和公司經營沒啥關系啊。