也就是說,對方給了5萬的一個折扣,你的貨也退給他了嗎?你這里是按照銷售處理,就相當于你把這個產品又銷售給了這個供應商的銷售收入就是5萬,成本10萬,也就是虧了5萬。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿企業,客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
你好,我司貿易公司向供應商購買貨物10萬,分錄,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬。過幾個月,貨物出現質量問題,跟供應商溝通后低價退貨,算5萬退貨款,那沖以前分錄,借:應付賬款5萬,貸庫存商品10萬,那還差借方5萬是什么?要怎么理解
我司貿易公司向供應商購買貨物10萬,分錄,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬。過幾個月,貨物出現質量問題,跟供應商溝通后低價退貨,算5萬退貨款,那沖以前分錄,借:應付賬款5萬,貸庫存商品10萬,那還差借方5萬是什么?要怎么理解 貨物是10萬買來的,退貨肯定要沖10萬,要還差借方5萬是借記什么科目,怎么理解。我是這個意思
我司是貿易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
你好,我司是貿易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
那對方紅字發票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄。我是問這個意思
你這分錄本就是錯誤 的, 要么你是按銷售5萬處理,要么5萬你就是按損失處理。 銷售的話 借,應付賬款? 5 貸,營業收入? 5 借,營業成本? 10 貸,庫存商品? 10 損失 借,應付賬款? 5 資產減值損失或管理費用? 5 貸,庫存商品? 10
我是小企業會計準則,5萬算損失,是計入營業外支出吧
好的,你放營業外支出處理也可以