你好 貨物的成本就是五萬的意思
你好,我司貿易公司向供應商購買貨物10萬,分錄,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬。過幾個月,貨物出現質量問題,跟供應商溝通后低價退貨,算5萬退貨款,那沖以前分錄,借:應付賬款5萬,貸庫存商品10萬,那還差借方5萬是什么?要怎么理解
我司貿易公司向供應商購買貨物10萬,分錄,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬。過幾個月,貨物出現質量問題,跟供應商溝通后低價退貨,算5萬退貨款,那沖以前分錄,借:應付賬款5萬,貸庫存商品10萬,那還差借方5萬是什么?要怎么理解 貨物是10萬買來的,退貨肯定要沖10萬,要還差借方5萬是借記什么科目,怎么理解。我是這個意思
我司是貿易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
你好,我司是貿易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
老師 請教一個問題 我們公司從供應商購買一批貨。先定金10萬 當時做分錄:借 應付賬款-供應商A 貸:銀行存款 隨后購進貨物 我們是支付貨款,這個貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬(減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減) 這次購買貨物應該怎么做分錄?
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
貨物是10萬買來的,退貨肯定要沖10萬,要還差借方5萬是借記什么科目,怎么理解。我是這個意思
你好,差額不就是5萬嗎?本來10萬塊錢,你現在只需要5萬就可以。
貨物是幾個月后退回供應商了
你這個貨物銷售出去了嗎?結轉了主營業務成本嗎?
不是少付給供應商5萬,是退貨,存貨少10萬,但應付賬款只少了5萬
貨物的質量有問題,怎么是你們承擔這個損失 不應該是銷售方來承擔嗎? 如果你們單位來承擔借營業外支出貸庫存商品。
因為是不會賣[捂臉][捂臉]然后相當于平時處理貨,廠家那邊也是去處理。那借:營業外支出
貨物放在我們這邊也是一堆沒用的積壓貨,供應商溝通后,答應低價收回處理。那要怎么做分錄,怎么理解
對方發票給你開負數5萬嗎?
我這個是內賬,不開發票,但業務是真實的,前幾個月10萬買來,后來賣不出去,做5萬處理貨退給供應商了,那差額5萬,要借什么?怎么理解
老師,在嗎?
借營業外支出貸庫存商品。 還有一種方法就是借庫存商品10萬貸應付賬款10萬,借銀行存款貸,主營業務收入5萬,借主營業務成本貸庫存商品10萬。
那要是有開票業務,對方開5萬發票給我們,這樣做賬給稅局看,就是借:營業外支出,貸:庫存商品吧?因為這是折價退貨,而不是折價銷售,所以不能用第二種方法。我問要算有開票-5萬給我司,要如何做賬?
你一直在糾結差額不就是庫存商品嗎 上面的分錄不就可以沖了