你好! 不可以的,需要確認收入的 然后再結轉(zhuǎn)成本
老師你好我購買一批貨500元,賣3000元。稅率都是3%分錄購買時:借:庫存商品485.44應交稅費增值稅進項14.56貸:銀行存款500 賣出時:借:銀行存款3000貸:庫存商品2912.63銷項稅87.37這樣對么
請問 賣出去庫存商品取得了銀行存款可不可以這樣寫? 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-銷項稅
老師請教一下,采購商品入庫存,借方寫庫存商品。銷售商品出去了,卻沒有反映庫存減少呢? 借方:銀行存款,貸方:主營業(yè)務收入 應交稅費
賣出時 借銀行存款 貸銷售費用 借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費 增值稅 (銷項稅額) 一樣嗎?
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 那么我賣出去了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 對嗎?
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經(jīng)費應該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務移交和B公司關聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風險
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 對不
是的,你的理解很對 然后再做分錄 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
老師 借:銀行存款 200 貸:主營業(yè)務收入150 應交稅費-銷項稅 50 就這樣帶上數(shù)也是對的吧?
借銀行存款200 貸主營業(yè)務收入200/1.13 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)200/1.13*13%
昂,老師,主營業(yè)務收入增加記在貸方對吧?
是的,你的理解很對
應交稅費銷項稅也是增加了,記在貸方對吧?
是的,你的理解很對
老師,收入增多了是我的吧?
是的,你的理解很對
應交稅費也是我應該交出去的吧?
是的,是應交的增值稅。
老師,為什么銀行存款是主營業(yè)務收入+應交稅費呢?銷項稅我要交給別人的,為什么要加上他呢?
賣方先把錢收上來,然后再納稅。
銷項稅問誰先收上來?
買貨的人,需要支付的。
老師,再就是固定資產(chǎn)的清理你懂不?
你好!可以的 可以問的