你好!發票是怎么開的?
老師,我們企業的情況是這樣的,我們地區有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業務收入了,但是現在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業額,我們給第三方開代理費的發票嗎?如果開代理費的發票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發票呀?然后我用這個發票入賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入+銷項稅呀
我們公司在一個景區經營一個小咖啡館,但收款系統必須用景區的,錢也先收到景區了,然后再按比例分給我們小咖啡館,我們該怎么做賬,稅該按什么基數交?我們應該不應該再給景區kai發票?如果要開,應該開什么內容?
老師,我公司承包了一片旅游景點區,然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發票,發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業公司,我們電費都是代收代繳的,都是先到供電局預交電費,我們會收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們再催收業主的電費,業主再轉到公賬賬戶上,我們收業主的費用都是走的公賬,然后我們再給業主開13%的普票給業主,雖然是代收代繳其實中間也沒有賺什么錢,因為公司以往年份每年交稅都是70多萬,交的太高了點,所以想著看這個電費能不能做代收代付不申報增值稅,想問下,1.這個代收代繳應該要怎么報增值稅?做代收代付的話,電費就不用申報增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因為我們每次預交電費都會收到一部分的普票,這個普票要怎么做分錄呢?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?