你好,很高興為你解答 如果說沒有付款,先買材料,以后啥時(shí)候有啥時(shí)候給,那么怎么寫分錄呢, 借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果有當(dāng)日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應(yīng)付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。 對(duì)的
老師我們是工業(yè)企業(yè)。我在做一個(gè)流程和相關(guān)會(huì)計(jì)分錄圖,如果說材料采購環(huán)節(jié),根據(jù)合同預(yù)付貨款借預(yù)付某公司待,銀行存款。如果說沒有付款,先買材料,以后啥時(shí)候有啥時(shí)候給,那么怎么寫分錄呢,如果有當(dāng)日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應(yīng)付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。還是說只有合同,不寫分錄,材料到了在寫分錄。
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
甲企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。按實(shí)際成本法核算原材料,本月發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù): (1)購入A材料一批,買價(jià)15 000元,增值稅稅額1950元,運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅45元,入庫前的挑選整理費(fèi)用700 元,入庫后的挑選整理費(fèi)用800元均以銀行存款支付。 (2)購入B材料一批,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元,以銀行存款支付。一個(gè)月后B材料運(yùn)抵企業(yè),驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)B材料短少10%。經(jīng)查明,短少的材料中20%屬于定額損耗,另外80%系運(yùn)輸公司責(zé)任,由運(yùn)輸公司賠償。 (3)購入C材料一批,價(jià)款50 000元,增值稅稅額6500元,付款條件為2/10, 1/20,N/30(計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收入庫。甲企業(yè)于購貨后的第9天付款。該公司采用凈價(jià)法進(jìn)行核算。 (4)購入D材料一一批,合同價(jià)20 000元,材料已驗(yàn)收入庫,至月末時(shí)發(fā)票運(yùn)費(fèi)等單據(jù)尚未收到。 要求:根據(jù)上述資料編制必要會(huì)計(jì)分錄。【應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫二級(jí)明細(xì)】 【重要提示:不是每一個(gè)業(yè)務(wù)只有一筆分錄,要根據(jù)題目意思做出所有必要的會(huì)計(jì)分錄】 請(qǐng)問這道題該怎么寫
4、某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)對(duì)原材料成本的核算采用實(shí)際成本法,適用的增值稅稅率為13%。5月的有關(guān)銷售資料如下:(1)開出轉(zhuǎn)賬支票,預(yù)付B廠甲材料款30000元。(2)從國外進(jìn)口一批乙材料,材料已驗(yàn)收入庫,材料成本1000000元,應(yīng)納關(guān)稅150000元,消費(fèi)稅50000元,款項(xiàng)以銀行行存款支付。(3)從C廠購入丙材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200000元,稅款26000元,貨款已支付,貨物尚未收到。(4)購入的丙材料運(yùn)到,在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)與合同不符而全部退貨,并取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的證明單送交C廠,代墊退貨運(yùn)雜費(fèi)800元。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發(fā)票及款項(xiàng)。(6)購入丁材料數(shù)量400公斤,單價(jià)60,增值稅額3120元,用銀行存款支付。丁材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,發(fā)現(xiàn)短缺20公斤,其中5公斤為定額內(nèi)損耗,其余為非定額內(nèi)損耗,原因待查。(7)購入不動(dòng)產(chǎn)在建工程用材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,稅款為6500元,款項(xiàng)以銀行存款支付。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請(qǐng)問個(gè)體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,如果先預(yù)付了貨款,借預(yù)付某公司,待銀行存款,那么到貨了,就是借元原材料,待預(yù)付某公司。這是發(fā)票還沒到。如果發(fā)票也到了,那就是借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,待預(yù)付某公司。如果發(fā)票當(dāng)時(shí)沒到,等到后來到了。就是先紅沖一下,借預(yù)付,待原材料,在做借原材料,進(jìn)項(xiàng),待預(yù)付,是嗎。
如果發(fā)票當(dāng)時(shí)沒到,等到后來到了。就是先紅沖一下,借預(yù)付,待原材料,在做借原材料,進(jìn)項(xiàng),待預(yù)付,是嗎。 不用紅沖,貨物實(shí)際收到可以暫入庫處理。 收到發(fā)票紅沖入庫的這筆分錄
老師,我不太明白您說的這個(gè)分錄。那我寫一下,買,借預(yù)付,待銀行。貨到單子未到,借原材料,待預(yù)付。這里預(yù)付已經(jīng)平賬了。這里怎么估計(jì)入賬呢。等到單子到了,是不寫第二個(gè)分錄的反分錄。老師幫我把這個(gè)流程的寫寫。
貨到單子未到,借原材料,待預(yù)付 這里的貨沒有發(fā)票只能是暫時(shí)入賬處理
老師,產(chǎn)品入庫了。賣出去,分錄如果沒開發(fā)票,借應(yīng)收。待,主營業(yè)務(wù)收入。如果開了發(fā)票就是,借應(yīng)收,待主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,是嗎。如果預(yù)收了,就是借銀行待預(yù)收,發(fā)了貨以后,如果開票了,借預(yù)收,待主營,銷項(xiàng)稅。沒開票還是,借預(yù)收,待主營,我寫的分錄對(duì)嗎。
沒開票的處理對(duì)著呢
老師,如果賣了,借應(yīng)收,待主營業(yè)務(wù)收入,過幾天開票了呢,怎么寫分錄,
比如。賣了未開票,借應(yīng)收13000,待主營,13000,那后來緩幾天開票了呢。怎么寫
老師,能回答嗎
和開票沒有關(guān)系,只要符合收入確認(rèn)條件就應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,沒開票就沒有銷項(xiàng)稅額。開了票就知道稅是多少了。
根據(jù)稅率計(jì)算一下
老師,您就沒看明白我前兩個(gè)問題。但還是謝謝。
買什么東西總知道的
賣了沒有開票,只要符合收入確認(rèn)條件就可以確認(rèn)收入。
好的老師。