同學你好 那就是第一步算出的結果是零 進項稅是否轉出以及轉出多少還需要結合其他數據 以及條件
如果出口貨物征稅稅率和出口貨物退稅率相等都是13%,那該是怎么樣算應退稅額??不用進項轉出了嗎??
出口銷售82127.5,匯率666.51,退稅率征稅率都為13%,內銷銷項稅額為57578.48,進項稅額(包含出口貨物進項)為47756.46,請問下當期應退稅額怎么算
請問外貿公司出口貨物購進的稅率和退稅率都是13%.購進貨物的時候的會計分錄怎么寫?那個增值稅的明細科目是寫進項稅額,還是直接就寫出口退稅。
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個算法不是相當于銷項稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進項 ?就比如啊,現在是純外貿企業,采購貨物不含稅價100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進項的13,而是退26呢
請問老師 如果國內銷售應繳稅額1000元,出口應繳稅額1000元,進項稅額1500元,此時總應繳稅額是500元對嗎?那么此時出口貨物征稅率與退稅率相同都是13%,出口退稅可以退回多少錢呢?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?