你好!沒有規定必須要入庫存。但是你這個應該會被稅務局要求計入工資交個稅
墊付錢給員工買的過節購物卡 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸 其他應付款-某人還是 把錢報銷后 附上回單直接銀行存款呢
如果外購的蘇果卡直接發放用于職工福利,獲得的普票是預付卡,記賬可以記借:管理費福利費 貸:應付職工薪酬。然后借:應付職工薪酬福利費 貸:銀行存款。 還是說非得要先確認庫存商品
發的年終獎,是否可以記賬 計提時, 借:管理費用-職工薪酬-福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 發放時, 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
老師項目購買藥品這個如果走福利費的話直接管理費用-福利費,貸方現金行嗎,還是得走應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費,貸現金呢
公司購買購物卡用于發給員工,借:管理費用-福利費。貸:庫存現金,這樣做賬可以嗎?如果是做工資表里面的福利費(借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:庫存現金)所得發票是不是不需要入賬
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
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那我這樣做可以嗎
還是說要先進預付款
你好!可以的。操作上沒問題