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如果外購的蘇果卡直接發放用于職工福利,獲得的普票是預付卡,記賬可以記借:管理費福利費 貸:應付職工薪酬。然后借:應付職工薪酬福利費 貸:銀行存款。 還是說非得要先確認庫存商品

2020-11-18 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-18 15:56

你好!沒有規定必須要入庫存。但是你這個應該會被稅務局要求計入工資交個稅

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快賬用戶5611 追問 2020-11-18 15:56

那我這樣做可以嗎

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快賬用戶5611 追問 2020-11-18 15:57

還是說要先進預付款

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齊紅老師 解答 2020-11-18 15:57

你好!可以的。操作上沒問題

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你好!沒有規定必須要入庫存。但是你這個應該會被稅務局要求計入工資交個稅
2020-11-18
年終獎就是工資的另外一個形式,不是福利費
2023-01-05
您好!這樣做的話不符合會計制度的要求啊。
2021-04-29
對 這樣處理是正確的?
2022-03-16
你好,把錢報銷后 附上回單直接銀行存款的分錄是 借:其他應付款-某人 貸:銀行存款 借應付職工薪酬-福利費 貸 其他應付款-某人 這個分錄的附件是發票
2020-10-11
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