你好!是要做應(yīng)付職工薪酬了
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師好,購的辦公室用的微波爐1000元,是直接走管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是應(yīng)該這樣,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,借:應(yīng)付職工薪酬 1000,貸:庫存現(xiàn)金 1000
給員工購買意外險(xiǎn),這樣錄憑證嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師請問一下借:管理員—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下需要走應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下不需要,我之前都是直接借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉(zhuǎn)讓股權(quán)了,未分配利潤有點(diǎn)高應(yīng)該咋樣調(diào)整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,服務(wù)合同里寫明對(duì)方公司的差旅費(fèi)我司付,現(xiàn)在對(duì)方公司要請款,差旅費(fèi)這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業(yè)A吸收合并企業(yè)B(100%控股),相當(dāng)于承擔(dān)B所有的債權(quán)債務(wù),后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理怎么處理,A公司的章程會(huì)變更嗎,會(huì)涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個(gè)稅及企業(yè)所得稅,對(duì)A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態(tài)下還計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師,個(gè)體戶定期定額征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)哪里面可以查到額度是多少呢
那就是嘚多寫一個(gè)分錄是吧
你好!是的。是要多一個(gè)
老師滴滴出行的打車費(fèi)的增值稅電子普通發(fā)票,內(nèi)容寫的是運(yùn)輸服務(wù)-客運(yùn)服務(wù)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好!可以的,可以計(jì)算抵扣
那就是管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(按3%來抵扣)貸現(xiàn)金
你好!是的,就是這樣了