你好,你們看的是醫療服務的嗎?不用備案,直接減免就可以
老師,我想問一下我們增值稅申報,我們10月才開始營業,有了銷售額(之前口頭問稅務,稅務說我們可以不交稅,美容整形醫院),但是我主表填了免稅銷售額,就提示我要填增值稅減免申報明細表,但是我們沒有備案,不知道要怎么填。
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數字,但是現在主表里第8行數字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
我們這邊申報銷售固定資產的稅額,前幾年買的可以減免稅額,問過稅局填在增值稅申報主表填了23列,是否需要在減免稅申報明細表第四列填寫?但是我在第四列沒找到相關政策。這要怎么處理?
我們公司是月銷售額不超過10萬,季銷售額不超過30萬的小規模納稅人。開的普票??凑卟恍枰顚懺鲋刀悳p免稅申報明細表。但是之前理解錯了政策。填寫了這個報表選擇了減按1%。多填的這個報表有影響嗎?可以不改嗎?
老師你好,我們是房產企業,上個月開具了免稅發票,就是不動產銷售的普通發票,這個月報稅提示 增值稅減免稅申報明細表還要填,可是這個又不是出口退稅,那這個怎么填呢。
老師我想問一下小規模折舊表沒有數字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應該轉入固定資產了,但是對方發票還沒有開完,我是不是應該收到發票之后再轉入固定資產呀
老師這個入賬價值應該怎么算
汽車維修行業,開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結轉成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業務是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業)的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風險
我們小規模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務費工資借款設備材料等轉出,因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統,也不可能開到單獨的發票,因為實際為打給對方公司的,現在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉讓股權時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
老師,我在快賬上錄完憑證也結轉了,我要從哪里看自己有沒有錯誤
提示就是這樣的,
這個表是選在這填嘛?
前面選擇減免性質,然后第一行和第三行填寫你的銷售額。
但是感覺減稅性質這沒合適對應的
你找醫療服務,免增值稅。
沒有醫療服務的,只有免稅性質下面有
這里下面這里可以填嘛?
你好,可以選擇這個的,可以填寫。
我可不可以不填這個, 直接主表填免稅銷售額去申報呀?
不可以的,申報不了這種。
我填了,為什么主表里面還是會顯示有本期應補稅額呢
截圖你的主表看一下。
這個樣子的
你好,沒有看到全部的。