你好,不需要繳納增值稅的,這個減免明細表不用填寫。
2020年小規模納稅人減至1%納稅,小規模企業第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01?,F在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
老師,今年小規模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
;老師,我公司是小規模納稅人企業,季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細表填寫免征2%的數據???一填的話就是負數了哦
老師,我是小規模,這個季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報明細表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
老師好 我想問一下 2023年小規模未開發票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
需要去修改一下的,你的期末余額是不是有余額。
老師是的有余額,所以還是需要去更正一下是嗎?
是的,對的,需要這么做的