你好!請問你們開了發(fā)票給他們嗎?
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個賬戶?
老師,出租了兩個辦公室給其他公司、但是對方一分錢都沒有支付給我們,我需要在賬上做嗎,還是等收到錢之后在做
公司要買一塊地,款項已經(jīng)支付了,最后沒買成。對方?jīng)]有錢退還給我們公司,然后公司起訴他們。收到法院轉(zhuǎn)給我們公司的錢怎么做賬?這筆錢當(dāng)時未從公司賬戶出。
老師,我們的辦公室交了一年房租,現(xiàn)在有其他人想租我們辦公室,并愿意給我們支付一定補償金,這個補償金怎么做賬呢,需要交稅嗎
老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。但是每個月都自動從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現(xiàn)在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認(rèn)證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認(rèn)證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費發(fā)票開具成電子元器件,發(fā)票中不開具數(shù)量只開具金額,這種情況稅務(wù)實務(wù)中是否認(rèn)可?
企業(yè)所得稅第4季度預(yù)繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
沒有的,但不知道對方得不得給我們,我們當(dāng)時只是分租出去,領(lǐng)導(dǎo)說讓我賬上要體現(xiàn),但是我又沒有收錢,又沒有給人家開發(fā)票
賬上體現(xiàn)那就要每個月計入收入掛他們的應(yīng)收賬款
可不可以不掛呢?等他們把錢給了才做
企業(yè)會計是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬沒有收到錢也應(yīng)該做賬哦
好的哈。我現(xiàn)在補上可以嗎?他們之前沒有給財務(wù)說還有兩家公司房租沒有給我們
這個是可以補的哈
好的,老師年底必須把其他應(yīng)收款-備用金沖平嗎?如果有些借款,他們發(fā)票要一月才給我們,也是開的1月發(fā)票 沒有在12月收到,這種就不能在12月沖他的備用金借款
這個沒有規(guī)定什么時候一定要沖平,收到錢就可以沖平啦,但是站在公司角度最好是盡快收回其他應(yīng)收款。掛他們的其他應(yīng)收款應(yīng)該是其他應(yīng)收款--某某公司哦
我是說的員工日常備用金
員工預(yù)支備用金分錄是嗎