你好,應該是春節你們確認的社保的費用。你們繳納時,確認費用了嗎?
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現金,借,銀存。貸現金可以嗎
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款。但是每個月都自動從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師你好,請問對方是個體開了普票給我們,開票是名稱是公司名稱,但是我們打款是打到營業執照上法人個人賬戶上,對方也提供了身份證和營業執照復印件,請問我之前來票的時候是做貸應付賬款-**公司現在打款打到個人賬戶,是直接做借應付賬款**公司貸銀行,還是要通過其他應付款個人賬戶轉換啊
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
沒有我做了我們公司員工的社保但是他的沒有做
你好,也就是說你社保繳納的數據要比你做賬的多。補做這一部分,不確認社保費用,直接對沖其他應付款。
那不是其他應付款多了嗎
你好,之前月份繳納社保的分錄你寫一下我看看,這樣的話你銀行也對不上。只做了單位員工的部分,但你實際銀行支出的要多。收到的時候做了賬支出沒做賬,你銀行也有差額吧。
我現在賬上其他應收款貸方是去年剛打進來的9125元。應為每個月扣款我沒有做分錄,所以現在想把他給沖平了,這個錢也每個月都扣完了
這是我賬的余額
我當時全部都以我公司的員工給做里面去的借:生產成本貸應付職工薪酬社保,支付是借:應付職工薪酬,借其他應收款,貸:銀行存款的
所以銀行對的上
你好!還是把這個人自己承擔的部分做成你們的費用了,那就用這個其他應付款對沖你們的費用。
你的意思是借其他應收款,貸:其他應付款式嗎,
我之前收到他的錢是放在其他應收款里面的
你好!借生產成本貸其他應付款都是紅字就可以
不是你們的費用你記錄了生產成本,現在又沖回來。
老師沒有明白,我當時收到錢做其他應收款的,能不能寫完整的分錄給我看看
你好!你收錢做其他應收款,那你的其他應收款是負數嗎?
不是的。老師
收錢借銀行存款貸其他應收款 你是這樣做的嗎?如果是這樣現在借其他應收款藍字借制造費用紅字
其他應收款在余額在貸方
收錢借銀行存款貸其他應收款 你是這樣做的嗎?如果是這樣現在借其他應收款藍字借制造費用紅字
我們沒有制造費用我們一般費用全部走生產成本里面
能借其他應收款籃字,借生產成本紅字這樣可以嗎
你好,可以這樣處理的。
哦哦好的老師謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝