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老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款。但是每個月都自動從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平

2021-12-09 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 19:12

你好,應該是春節你們確認的社保的費用。你們繳納時,確認費用了嗎?

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:13

沒有我做了我們公司員工的社保但是他的沒有做

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:14

你好,也就是說你社保繳納的數據要比你做賬的多。補做這一部分,不確認社保費用,直接對沖其他應付款。

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:15

那不是其他應付款多了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:17

你好,之前月份繳納社保的分錄你寫一下我看看,這樣的話你銀行也對不上。只做了單位員工的部分,但你實際銀行支出的要多。收到的時候做了賬支出沒做賬,你銀行也有差額吧。

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:18

我現在賬上其他應收款貸方是去年剛打進來的9125元。應為每個月扣款我沒有做分錄,所以現在想把他給沖平了,這個錢也每個月都扣完了

我現在賬上其他應收款貸方是去年剛打進來的9125元。應為每個月扣款我沒有做分錄,所以現在想把他給沖平了,這個錢也每個月都扣完了
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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:19

這是我賬的余額

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:22

我當時全部都以我公司的員工給做里面去的借:生產成本貸應付職工薪酬社保,支付是借:應付職工薪酬,借其他應收款,貸:銀行存款的

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:23

所以銀行對的上

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:36

你好!還是把這個人自己承擔的部分做成你們的費用了,那就用這個其他應付款對沖你們的費用。

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:37

你的意思是借其他應收款,貸:其他應付款式嗎,

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:39

我之前收到他的錢是放在其他應收款里面的

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:39

你好!借生產成本貸其他應付款都是紅字就可以

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:39

不是你們的費用你記錄了生產成本,現在又沖回來。

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:45

老師沒有明白,我當時收到錢做其他應收款的,能不能寫完整的分錄給我看看

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:48

你好!你收錢做其他應收款,那你的其他應收款是負數嗎?

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:49

不是的。老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:50

收錢借銀行存款貸其他應收款 你是這樣做的嗎?如果是這樣現在借其他應收款藍字借制造費用紅字

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:50

其他應收款在余額在貸方

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:50

收錢借銀行存款貸其他應收款 你是這樣做的嗎?如果是這樣現在借其他應收款藍字借制造費用紅字

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:51

我們沒有制造費用我們一般費用全部走生產成本里面

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 19:53

能借其他應收款籃字,借生產成本紅字這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 20:10

你好,可以這樣處理的。

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快賬用戶7154 追問 2021-12-09 20:10

哦哦好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-09 20:11

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,應該是春節你們確認的社保的費用。你們繳納時,確認費用了嗎?
2021-12-09
同學你好 你這個差額直接原分錄負數紅沖了就行了
2020-09-17
您好,2個方案做平往來款,歸還法人(需實際轉賬) 借:其他應收款—法人 貸:銀行存款—基本戶 法人放棄債權轉公司收入(需法人書面確認) 借:其他應收款—法人 貸:資本公積—法人捐贈
2025-04-30
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
你們這些款項應該都走往來款
2019-11-03
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