你好,同學,是的,你提供的是旅游服務就可以差額
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規模納稅人 1、請問開具代訂門票的發票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續費,400元是門票費用,景區會提供400元門票發票給我們,開具發票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師你好,是不是只要是營業范圍內有提供旅游服務就可以選擇差額計稅而不是專門的旅游公司才可以選擇?
老師 1.開票時候 若選擇了差額計稅的按鈕,是不是只可以開普票?1、要 選擇全額開票,就只能選擇專票?3.差額計稅填寫申報,主表第1欄次不是>= 2+3欄次這規律是嗎、而非差額計稅 才等于,理解是嗎
您好,請教:1、旅游公司管轄的景區各種門票以及觀光車,自行車、以及景區內其他游樂設施各項門票是否需要繳納印花稅?2、還有景區內娛樂項目合作協議(不收租金費用,按收入百分比分成的)要交印花稅嗎?3、前面所涉及收入可以選擇旅游行業的差額征收嗎?
老師,旅游業公司,選擇差額計稅,取得的住宿費、餐費是專票,可以做進項稅額抵扣嗎?
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
好的,謝謝您。
不客氣,方便給個好評,謝謝