同學你好 1.差額部分可以開專票 2.差額部分開專票 3.填寫附表三哦
老師,請問小規模增值稅申報表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應納稅減征額之和應等于附表五減稅項目第4列減稅額合計值”。原本3%稅率開票直接選擇1%稅率,減征2%,5月交了稅控器具服務費280,是否可以放在本期遞減?
老師 1.開票時候 若選擇了差額計稅的按鈕,是不是只可以開普票?1、要 選擇全額開票,就只能選擇專票?3.差額計稅填寫申報,主表第1欄次不是>= 2+3欄次這規律是嗎、而非差額計稅 才等于,理解是嗎
老師好,小規模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
老師們好,本企業為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節稅?
1.一般納稅人總包異地預交稅款選擇一般計稅時,預繳時可以差額征稅,但申報稅時,說不能差額征稅,憑分包業務專票抵扣進項,是什么意思?具體操作是什么意思呢? 2.分包商下面沒得再分包了,分包的異地繳稅就不能差額征稅了嗎? 3.小規模納稅人異地繳稅選擇一般計稅,可以選擇開專票嗎,對方可以抵扣嗎?
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。
第3個問題,老師 正面回答我 ,我支糾結的是表一。第1個問題,上次問一個老師,開票時候 若選擇了差額計稅的按鈕,支能開普票
同學你好 成本部分只能開普票 這個就是填寫表一
差額計稅不是 收入-外包費用 剩余為計稅依據嗎,怎么表一只能填寫成本普票呢,
同學你好 這個主要看你發票 你的發票是直接全額開差額納稅的發票嗎
假設我全額開100萬 費用40 那我主表也就按照60萬 不含稅金額來填寫不是嗎
你主表按照一百萬的不含稅來填寫 附表三填寫成本四十萬