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老師你好 關于招待費 企業發生的與生產經活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 這個60% 意思是我一百的發票只能扣60是嗎?

2020-11-13 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 09:55

還需要看營業收入千分之五比較取小稅前扣除

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快賬用戶4599 追問 2020-11-13 09:57

千分之五達不到 不用考慮 我行的問題 你簡單回答我 我還是不明白 是100票只能用60嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:07

是的是的,是的,是的,匯算清繳納稅調增,不是平時就調

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還需要看營業收入千分之五比較取小稅前扣除
2020-11-13
你好,按照你說的數據,計算思路如下: 當年銷售(營業)收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發生=10000*60%=6000 那取小值,你的業務招待費只能扣除500元,需要調增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
就是哪個能扣除少就是選擇扣除哪個
2023-08-16
籌建期間當年沒有取得收入的招待費按照發生額的60%扣除。
2021-12-17
同學你好,不是的;是在計入稅前扣除限額時要選擇發生額的60%與當年銷售收入的千分之五兩者中較小的數作為稅前扣除限額;
2021-08-13
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