你好,你們不是分攤到生產成本的嗎?
郭老師,上次問過您,小規模季報,免征增值稅和所得稅,農業科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業務, 老師我按照您說的,我增加了點現金 借,現金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現金比較合適, 發生了一些農業用的消毒液 我記到借生產成本 農業機械 代 現金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現金 ,問題來了,最后,現金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現金,這塊 是 哪個數據啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數據,后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
我們公司是新企業,前面三個月購買的易耗品(沒有領用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產成品出來,主要調機測試買那些易耗品,月底現在那些材料用完了沒有結余,我要怎樣結轉制造費用,可不可以把他直接結轉到主營業務成本,即 借:主營業務成本 貸:制造費用
老師您好,我是剛畢業接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數點寫錯,導致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業務成本4710610.06=主營業務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結轉的庫存商品3379295,上月結余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業務成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產成品單價,主營業務成本是根據:營業利潤=營業收入-營業成本-營業稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用,倒擠出來的。所以我想主營業務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應該沖銷這個數值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
主要是一直沒生產成品,所以不好結轉到生產成本那
沒有生產的話,應該做到管理費用里面。
就是把周轉材料直接轉到管理費用?那掛在二級科目較好,掛攤銷費還是其他
是的 你們用多少領多少。
之前沒有領用登記,我打算把前面易耗品款一次結轉掉,我看到有些這樣處理 借:主營業務成本 貸:周轉材料 這樣會好些嗎
沒有收入不能做到成本里面。
哦,那記管理費用,記管理費用下哪個二級科目合理?記長期待攤嗎?
開辦費 籌建期做這個的
好像也不是籌建期了,8月就登記了,只是這兩個月技術沒過關,一直測試沒生產成品出來
易耗品二級科目,寫這個就可以的。
二級科目科目沒有規定,你自己設置一個就是了,你有什么寫什么。
哦,下面這樣處理是嗎 借:管理費用~易耗品 貸:制造費用
你好,是的是的是的。
謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。